为确保审计整改取得实效,11月2日,集团公司以视频会议的方式召开内部审计结果通报会,就交通能源公司、富平能源公司领导人员经济责任审计发现问题整改工作进行安排部署。
通报会上,审计组反馈经济责任审计结果并提出整改要求,被审计单位主要负责人报告了整改工作安排情况,并表态,将高度重视审计整改工作,全面提升企业管理水平;成立整改工作领导小组,统筹协调整改工作,建立整改销号机制,严格落实整改问责;将进一步加强依法治企工作,努力构建内控监督长效机制,建立健全内部监督体系。
近年来,集团公司狠抓审计整改工作,研究制定《审计查出问题整改办法》,不断压实被审计单位整改主体责任、内部审计机构监督检查责任、相关业务职能部室对本业务领域相关问题整改落实责任,促使内部审计监督保障作用充分发挥。
集团公司审计部负责人,交通能源公司、富平能源公司领导班子成员和部室负责人参加了通报会。