为促进集团公司系统企业规范使用安全生产费用,确保资金计提使用依法合规,内部审计通过安全生产考核、专项审计、审计“回头看”等举措对安全生产费用提取和使用情况进行监督。
按期完成历次安全生产费用考核。2020至2022年期间,按照要求,配合完成延长石油集团对集团公司系统企业安全生产费用半年度、年度考核,重点关注各单位安全生产费用提取、列支、台账建立情况,确保各单位严格按照法规制度规定计提使用安全生产费用。
扎实做好安全生产费用专项审计。对6家所属企业开展安全费用专项审计,在8名领导人员任职期间经济责任履行情况审计中将安全生产费用管理列入审计内容,为各项安全生产工作有效开展提供了保障。
及时开展审计“回头看”。结合年度安全生产考核及时对审计发现问题整改情况进行核实,并对后续使用管理情况进行核查,确保审计意见和建议落到实处,规避“屡审屡犯”情形。
下一步,集团公司内部审计将进一步丰富监督方式、优化监督流程、强化审计成果运用,持续对安全生产费用进行审计监督,为集团公司安全管理工作提供审计力量。