近日,集团公司内控审计处向机关各部门发放《审计法律法规与优秀论文及经典案例汇编》,进一步增强机关干部的审计法律意识,努力夯实审计工作基础。
该《汇编》由集团公司内控审计处编制,共分为六个部分,收集了截至2016年3月1日中、省、省国资委出台的审计法律、法规、规章、审计准则20余部,集团公司审计制度2项,优秀论文7篇,经典案例3个。该《汇编》不但适合集团公司审计部门在审计工作中使用,也有助于各处室和广大员工干部学习掌握审计法律法规和相关政策。
编撰下发《汇编》是集团公司贯彻落实全国审计工作会议、全省审计工作会议、省国资委内部审计工作会议精神、深入落实集团公司2016年“推进审计全覆盖”总体要求的有力措施。
近年来,集团公司高度重视内部审计工作,通过健全内部审计机构、充实内部审计人员、完善内部审计制度等一系列措施,内部审计工作得以有效开展,成为集团公司监督体系中重要的组成部分,为集团公司的健康发展发挥了积极的作用。